〈力成法說〉Q2純益季增7% 上半年成長56.7% 每股賺4.36元
記憶體封測廠力成 (6239-TW) 今 (21) 日召開線上法說,並公布第 2 季財報,受惠 SSD、邏輯、SiP 模組需求維持高檔,單季稅後純益 17.46 億元,季增 6.9%,年增 58.2%,每股純益 2.26 元。上半年稅後純益 33.79 億元,年增 56.7%,每股純益 4.36 元。
力成第 2 季營收 194.1 億元,季增 3.2%,年增 28.7%,毛利率 19.4%,季減 0.4 個百分點,年增 2.2 個百分點,營益率 14%,季增 0.1 個百分點,年增 2.9 個百分點;稅後純益 17.46 億元,季增 6.9%,年增 58.2%,每股純益 2.26 元。
力成上半年營收 382.22 億元,年增 29.5%,毛利率 19.6%,年增 2.9 個百分點,營益率 13.9%,年增 3.3 個百分點;稅後純益 33.79 億元,年增 56.7%,每股純益 4.36 元。
力成表示,第 2 季受惠客戶邏輯、SiP 模組需求維持高檔,營運淡季不淡,與去年同期相較之下,受惠客戶 NAND Flash 製程轉進,產出增加,也是推升營收大幅成長的因素之一。
總經理洪嘉鍮表示,受疫情影響,加上美中貿易戰問題,許多客戶怕斷鏈、積極備貨,以往上半年是相對淡季,但今年上半年表現良好,第 2 季、上半年營收均創新高,獲利也符合預期。
以服務來看,力成第 2 季封裝營收占比 65%,營收季增 2.9%、年增 28.4%;SiP / 模組營收占比 13%,營收季增 16.5%、年增 55.9%;測試營收占比 22%,營收季減 2.6%、年增 17.7%。
從產品別來看,第 2 季邏輯產品營收占比 26%,營收季增 4.5%、年增 20%;SiP / 模組營收占比 13%,營收季增 16.5%、年增 55.9%;Flash 營收占比 38%,季減 2.8%、年增 40.8%;DRAM 營收占比 23%,季增 5.6%、年增 11.4%。